DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORES.
Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Junior, CPF nº 247.373.052-00, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diárias no valor total de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer ao Consorcio Integrado dos Municípios Paraenses COIMP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 25 de julho de 2025, a serviço desta Prefeitura.
Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Junior, CPF nº 247.373.052-00, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diárias no valor total de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Associação dos Municípios Paraenses AMUNEP, para tratar de assuntos relacionados ao Município, no dia 22 de julho de 2025, a serviço desta Prefeitura.
Conceder à Senhora Secretária Maria Elizabete Aguiar Coelho, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, 01 (uma) diária no valor total de R$ - 400,00 (Quatrocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar de uma capacitação MCMV(minha casa minha vida), na caixa econômica Federal, no dia 16 de julho de 2025, a serviço desta secretaria.
Conceder a servidora municipal Carina Silva Souza, lotado no Gabinete do Prefeito, como Ouvidora Geral, 02 (duas) diárias, no valor total de R$ - 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para participar do curso de formação de Agentes de Contratação na lei 14.133/2021, nos dias 22 e 23 de julho de 2025, a serviço desta secretaria
Conceder ao servidor municipal Odilardo da Costa Siqueira, CPF nº 129.086.572-87, lotado no Gabinete do Prefeito, como Departamento de Núcleo da Junta de Serviço Militar (Junta Militar), 01 (uma) diária, no valor de R$ - 300,00 (Trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, Na Prestação de contas do movimento desta Junta De Serviço Militar, Ocorrido no mês de Junho de 2025, junto ao senhor Delegado do Posto de Recrutamento e Mobilização -08/001-Belém PA, a serviço desta Prefeitura, no dia 10 de julho de 2025.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Conceder a servidora municipal Maria Franceline Silva, CPF nº 045.318.362-00, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 01 diária, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Castanhal Pará, para comparecer ao IML, no dia 03 de julho de 2025, a serviço desta secretaria.
Conceder ao servidor municipal Gabriel Natha Rocha Lopes, CPF n°031.086.452-69, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Willon Brenno Nascimento Souza, CPF n°031.922.432-52, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 02 diárias, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
- Conceder ao servidor municipal Robson João Dos Reis, CPF n°788.688.232- 68, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 02 diárias, no valor de R$ 600,00 (Seiscento Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Pedro Ruan Souza Freitas, CPF n°052.707.122-61, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal
Conceder ao servidor municipal Antonio Gustavo Nery de Jesus, CPF n°051.901.062-09, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Luís Adalto dos Santos Martins, CPF n°022.761.392-93, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Francisco Jeferson Araújo Soares, CPF n°928.650.892-15, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Adriano Ferreira Rodrigues, CPF n°031.560.412-38, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
Conceder ao servidor municipal Pedro Henrique Rodrigues Souza, CPF n°060.831.982-16, lotado na Secretaria Municipal de Esporte, 01 diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Salinópolis, para participar dos Jogos Abertos 2025 JOAPA, no período de 03 a 06 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria Municipal.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Conceder ao servidor municipal Raynon Nonato S. Picanço, CPF nº 029.349.692-74, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheiro Tutelar, 03 diárias, no valor total de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do SIPIA CT/PA 2025, no período de 02 a 04 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria.
Conceder a servidora municipal Natalia dos Santos Rocha, CPF nº 929.946.012-49, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Conselheira Tutelar, 03 diárias, no valor total de R$ 600,00 (Seiscentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/PA, para participar da capacitação do SIPIA CT/PA 2025, no período de 02 a 04 de julho de 2025, a serviço desta Secretaria
DESIGNA FISCAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- Conceder ao Senhor Prefeito Municipal Valdemiro Fernandes Coelho Junior, CPF nº 247.373.052-00, lotado no Gabinete do Prefeito, 01 (uma) diárias no valor total de R$ 500,00 (Quinhentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Belém, para comparecer a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística SEINFRA, para tratar de assuntos relativos a Convênio, no dia 30 de junho de 2025, a serviço desta Prefeitura.
- Conceder ao servidor municipal Daniel Haroldo Picanço da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 04 diárias, no valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/Pará, para participar de Uma Capacitação, no período de 30/06 a 04/07/2025, a serviço desta secretaria.
- Conceder a servidora municipal Adriana Moraes Santos, lotada na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, como Assistente Social, 04 diárias, no valor de R$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais), para custear as despesas de viagem para a cidade de Bragança/Pará, para participar de Uma Capacitação, no período de 30/06 a 04/07/2025, a serviço desta secretaria.